Compra N.º 1305150

Compra Directa 23467/2025

Compra Directa · Red de Atención Primaria de San José · Ver en comprasestatales ↗

Publicación: 22/12/2025 08:40
Tope entrega: 24/12/2025 10:31

Items adjudicados (7)

#ArtículoProveedorCant. Precio unit.Subtotal
1 PAPEL CAMILLA (Art. 3705) UMIRAL S A 30 ROLLO 239.80 7,194
2 PILA ALCALINA (Art. 2609) POMPLIN S A 100 UNIDAD 6.19 619
3 ROLLO DE PAPEL PARA TICKEADORA (Art. 34036) ISORAL S A 96 UNIDAD 32.40 3,110
4 BARRA ADHESIVA (Art. 183) POMPLIN S A 10 UNIDAD 8.90 89
5 GOMA PLASTICA PARA BORRAR LAPIZ (Art. 191) POMPLIN S A 20 UNIDAD 2.97 59
6 LAPICERA DE TINTA LIQUIDA (Art. 9047) POMPLIN S A 100 UNIDAD 2.10 210
7 JABON LIQUIDO PARA LAVAVAJILLA (Art. 29639) LUSSAL S R L 30 L 35.12 1,054

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Adjudicaciones (1)

ProveedorMontoMon.MétodoFecha
ISORAL S A 977 UYU 26/12/2025

Proveedores participantes (10)

ProveedorRUT
ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE 020529560016
CAYON FLEITAS ANA PATRICIA 214330590017
IMPRENTA LA ECONOMICA S A 210001840010
ISORAL S A 213587750019
LUSSAL S R L 213536720015
PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO 210003030016
POMPLIN S A 211598530019
SEBAMEL S A 214826230019
TERCIR S R L 210908930011
UMIRAL S A 213299380011

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